Законодательство
Астраханской области

Астраханская область
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Решение городского Совета города Астрахани от 08.12.1999 № 171
"О прогнозе социально-экономического развития города Астрахани на 2000 год"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ГОРОДА АСТРАХАНИ

РЕШЕНИЕ
от 8 декабря 1999 г. № 171

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2000 ГОД

На основании ст. 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 18 Устава города Астрахани, в соответствии с решениями постоянных комиссий по бюджету, финансам и налогам от 2.12.99 № 132, по экономике и городскому хозяйству от 2.12.99 № 79 городской Совет решил:
1. Принять прогноз социально-экономического развития города Астрахани на 2000 год.
2. Рекомендовать администрации города, отделам, управлениям, комитетам и другим службам рассматривать настоящий прогноз как основу при осуществлении своей социальной и экономической политики на 2000 год, обеспечив реализацию основных прогнозных показателей социально-экономического развития города.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по экономике и городскому хозяйству (Чайкин).

Председатель городского Совета
И.А.БЕЗРУКАВНИКОВ





Приложение
к Решению городского Совета
от 8 декабря 1999 г. № 171

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. АСТРАХАНИ НА 2000 ГОД

Прогноз социально-экономического развития г. Астрахани на 2000 год разработан в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию "Россия на рубеже эпох (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)", программы Российской Федерации "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг.", принятыми указами Президента Российской Федерации, постановлениями правительства России, законодательно-нормативными документами Астраханской области, по формам и показателям, рекомендованным Министерством экономики Российской Федерации, с учетом согласованных с Администрацией области показателей.
При формировании показателей прогноза на 2000 год учтена оценка ожидаемых результатов в 1999 году, предложения предприятий и организаций всех форм собственности, а также отделов и управлений администрации города.

Оценка социально-экономического положения
города в 1999 году

В результате реализации в 1999 году экономической политики и осуществления комплекса мер, направленных на стабилизацию экономики и преодоление кризисной ситуации, достигнуты положительные результаты в социально-экономическом положении города.
Анализ социально-экономического положения г. Астрахани за текущий год показывает, что в хозяйственном комплексе города имеют место определенные положительные тенденции как в количественных, так и в качественных показателях производственной деятельности, о чем свидетельствует динамика основных экономических показателей, а это рост объемов промышленной продукции, ослабление напряженности на рынке труда, рост налоговых поступлений в бюджетную систему города, сокращение задолженности по выплатам заработной платы и пенсий, которые могут дать позитивный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию.
Промышленность города в сложившейся экономической ситуации смогла в 1999 году закрепить свои позиции и увеличить производство в сравнении с предыдущим годом.
Повысилась активность предприятий по наращиванию объемов производства, товаров и услуг, выпуску конкурентоспособных изделий. Налаживаются нарушенные хозяйственные связи.
Позитивные сдвиги в промышленности наметились с мая т.г., когда объемы промышленного производства медленно, но стали расти, за 10 месяцев достигли 108%. Складывающиеся тенденции в развитии отраслей промышленности за этот период позволяют оценить ожидаемый на конец 1999 года объем промышленного производства в целом на уровне 109.5%, при этом будет выпущено продукции на сумму 3615 млн. рублей, или около 40% областной продукции. С превышением уровня 1998 года сработают все отрасли промышленности, кроме электроэнергетики, топливной и деревообрабатывающей.
Все больше предприятий находят свое место на внутреннем и внешнем рынках. Это обстоятельство подтверждается увеличением объемов производства в натуральном выражении. Из 77 основных видов промышленной продукции, выпускаемых в городе в 1999 году, по 38 увеличивается производство, в т.ч. газу природному, формовым и неформовым резинотехническим изделиям, лакокрасочным материалам, блокам оконным и дверным, асфальту, бетону, конструкциям и изделиям сборным и железобетонным, пряже шерстяной и объемной, верхнему трикотажу, товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, колбасным изделиям, овощным консервам, кондитерским изделиям, водке и ликероводочным изделиям, вину, пиву, безалкогольным напиткам и минеральной воде, табачным изделиям и др.
Промышленность города обеспечила более трети всех налоговых поступлений в бюджет. Три ее крупнейшие отрасли - пищевая, электроэнергетика и машиностроение - дают более 80% всей промышленной продукции и налоговых платежей в бюджет.
Цены производителей в промышленности, которые в целом за год вырастут на 47%, сохраняют относительно более низкую динамику по сравнению с потребительскими ценами.
Пищевая отрасль выпускает 35% всей промышленной продукции и является самым крупным налогоплательщиком, ей уплачивается более 65% налоговых платежей, собранных от всех предприятий промышленности. Исходя из этого пищевая отрасль оказывает большое влияние на формирование общих показателей промышленного производства по городу.
Пищевая отрасль, начиная с мая, уверенно наращивала объемы производства, и ожидается, что закончит год на уровне 109.5%.
Увеличат выпуск рыбной продукции основные рыбоперерабатывающие предприятия города - ОАО "Русская икра", АО "Каспрыба", ЗАО "Держава - Шиппинг", ЗАО "Затон".
В результате проведенной на ОАО фирма "Густера" реорганизации эффективнее стали работать выделившиеся из него малые предприятия, такие как ООО "Густера-2", ООО "Густера-3" и ЗАО "Каспийские деликатесы", производящие рыбную продукцию, ООО "Рыбак", занимающиеся ловом рыбы, и другие, не входящие в пищевую промышленность.
Наращивает производство ОАО "Астраханские колбасы" - суточная производительность доведена до 2.5 тонн. Идет монтаж новой линии, которая сможет обеспечить единый технологический процесс и даст возможность увеличить выпуск колбасных изделий в 3 раза.
Основные хлебопекарные предприятия - хлебозаводы Болдинский, Лемисова и Трусовский продолжают стабильно работать и производить около 98% объема хлебобулочных изделий, выпускаемых крупными и средними предприятиями города, однако под давлением конкуренции со стороны мелких пекарен снижают выпечку хлеба и хлебобулочных изделий, но увеличивают выпуск кондитерских изделий. На этих предприятиях постоянно работают над улучшением качества и расширением ассортимента выпускаемой продукции, осуществляют модернизацию производства, внедряют новые технологии, расширяют торговую сеть.
Работа над улучшением качества продукции, расширением ассортимента, освоением рынков сбыта позволит увеличить выпуск кондитерских изделий на АООТ "Пищевой комбинат "Астраханский" (в 1.7 раза) и ОАО "Кондитерская фабрика "Слада" (102%).
Ожидается, что по сравнению с 1998 годом на предприятиях пищевой промышленности вырастет выпуск подакцизной продукции. ОАО "Астраханский ликероводочный завод" увеличит выпуск ликероводочной продукции на 3.6%, значительно расширится ее ассортимент. ОАО "Астраханский спиртзавод" будет произведено 105.5 тыс. дал водки (1998 г. - 0.6 тыс. дал), а также в 2.5 раза к прошлому году будет увеличено производство спирта. На 20% ОАО Пивзавод "Царев" увеличит выпуск пива.
В связи со значительным удорожанием импортной табачной продукции в текущем году повысился спрос на продукцию местных производителей, что позволит обеспечить рост объемов ОАО "Табачная фабрика" на 31.5%.
Между тем ряд предприятий пищевой отрасли находится в сложном положении. Снижение поставок зерна на ОАО "Комбинат хлебопродуктов" и риса - сырца на АООТ "Крупяной завод" вследствие неурожая зерновых и нерационального их распределения стало причиной падения объемов на этих предприятиях. Увеличивается только производство комбикормов.
Остановлено с мая т.г. производство молочной продукции на АООТ "Молкомбинат "Астраханский". Это связано с тем, что продукция комбината не смогла конкурировать на внутреннем рынке с молочной продукцией предприятий Ставрополя, Краснодара и других регионов. Причина и в снижающемся производстве молока на сельскохозяйственных предприятиях из-за сокращения поголовья скота, снижения его продуктивности, а также ухудшения кормовой базы.
Однако, созданный на площадях гормолкомбината производственно-научный центр "Здоровье" с сентября текущего года начал выпуск соевой продукции, которая является частичным заменителем молока.
Не улучшается положение и на АО "Макаронная фабрика". Отсутствие оборотных средств на закупку сырья стало основной причиной простоев производства макаронных изделий, которые не находят своего покупателя из-за избытка на местном рынке более качественной привозной продукции.
Однако, при всех имеющихся проблемах и недостатках в пищевой отрасли она активно использует свое преимущество отечественного производителя, продукция которого даже при снижении покупательского спроса остается наиболее дешевой и востребованной.
По объемам произведенной продукции на долю электроэнергетики приходится 26% и второе место после пищевой отрасли, доля уплачиваемых налогов сократилась до 4.5%.
Неоплаченный потребительский спрос, аварийные остановки в течение года двух турбогенераторов на Астраханской ГРЭС и капитальный ремонт третьего энергоблока на Астраханской ТЭЦ-2 не позволят электроэнергетике выйти на уровень 1998 года, снижение составит 4%.
Машиностроение и металлообработка по объемам промышленной продукции занимают третье место (15%) и второе (12%) по собранным платежам. В течение года предприятия отрасли работали стабильно, наращивая объемы.
По итогам 1999 года ожидается, что в машиностроении и металлообработке будут увеличены объемы производства на 28%.
Заметно увеличит объемы производства ОАО "Судоремонтно-судостроительный завод им. III Интернационала". В течение года на заводе сдана нефтезачистная станция, танкер-химовоз по заказу голландской фирмы, а также судно "Видлица" для Великобритании.
На ЗАО "ССРЗ им. Ленина" также значительно возрастут объемы за счет судоремонта и увеличения заказов по машиностроению (в основном литье). С декабря 1998 года на заводе реализуется инвестиционный проект по установке дока, что позволит осуществлять доковый ремонт судов.
На АО "Морской судостроительный завод" до конца года будет завершено строительство головного танкера проекта 05781.
На других предприятиях машиностроительной отрасли ситуация несколько сложнее. Снизил объемы производства ГУП "Тепловозоремонтный завод", АО "Антикормаш", АООТ "Станкостроительный завод".
Из машиностроительных предприятий увеличат объемы производства такие предприятия, как ОАО "АКМА" и ОАО "Машиностроительный завод "Прогресс", на которых реализуются программы по освоению и выпуску новой продукции.
Топливная промышленность не сможет достичь объемов предыдущего года и снизит их на 4.5% из-за снижения добычи нефти ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть", связанное с уменьшением нефтеотдачи пластов Олейниковского и Бешкульского месторождений, находящихся на последней стадии разработки.
Промышленность строительных материалов постепенно наращивала темпы производства, и к концу года они составят примерно 132%, она вышла на пятое место по объемам производства продукции (5%).
Наибольший объем производимой продукции по отрасли приходится на "ЗЖБК" РАО "Газпром" - 20%, ОАО "Промстройматериалы" - 18% и АО "Завод ЖБК - 2" - 7%, в конечном счете стабильная работа этих предприятий определила результаты работы всей отрасли. Наращивает объемы ЗАО "Стройиндустрия" и увеличивает производство практически по всем основным видам продукции.
Интенсивнее в текущем году стали развиваться малые предприятия и подсобные производства, производящие около половины промышленной продукции отрасли и опережающие по темпам крупные и средние предприятия.
Химическая и нефтехимическая промышленность города занимает около 4.5% объемов произведенной продукции. Ожидается, что ее будет произведено 102% к 1998 году. Этот прирост будет получен за счет увеличения выпуска формовых и неформовых изделий, а также рукавов на АООТ "Завод резинотехнических изделий", лакокрасочных материалов на ОАО "Лакокрасочный завод", медицинской пробки на ООО фирма "Астрахим".
АО "Астраханское стекловолокно" планирует к концу года достичь пока только уровня 1998 года. На этом предприятии в течение года было очень сложное положение, причиной тому хищение в 1998 году платиновых сосудов, непосредственно используемых в основном производстве, вследствие чего из 18 печей по производству штапелированной пряжи работало 12.
Довольно значительно нарастит объемы легкая промышленность за 1999 год (на 31%) за счет увеличения выпуска пряжи и верхнего трикотажа на АООТ "Астратекс", курток, костюмов (спецодежда) и белья постельного на АОЗТ "Швейная фирма "Дельта", а также сетеснастной продукции на АООТ "Сетевязальная фабрика". Хотя в легкой промышленности, начиная с апреля, и отмечался рост объемов производства, однако обстановка на предприятиях отрасли оставалась сложной. Недостаток инвестиций, оборотных средств на закупку сырья и материалов, конкуренция импортных товаров - вот основные причины, по которым она пока не может занять достойное место на рынке современных товаров и достичь уровня 1990 года.
На областном и городском уровне проводилась работа по поддержке местных товаропроизводителей. В июне т.г. принята Программа совместных действий Администраций Астраханской области и г. Астрахани по развитию промышленного комплекса на 1999-2000 гг.
В течение года работало постановление Главы Администрации Астраханской области от 13.07.98 № 291 "О мерах по стабилизации легкой и текстильной промышленности области в 1998-2000 годах".
Темпы падения объемов в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в течение года замедлялись, и к концу года оно составит 7.5%. Вырастут объемы производства на ОАО "Деревообрабатывающий комбинат" и ОАО "Астрыбтара", созданного в процессе реструктуризации ОАО "Каспрыбтара". Реорганизация производства, осуществляемая на ОАО "Мебельно - деревообрабатывающий комбинат", дает основания ожидать увеличение в 2000 году производства мебели в отрасли.
Стабилизация и наметившийся рост промышленного производства требуют увеличения объемов инвестиций, они также необходимы для обновления основных производственных фондов, износ которых составляет около 50%.
В настоящее время не менее значима для товаропроизводителей упорядоченная налоговая политика, стимулирующая их усилия на выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, своевременные расчеты с бюджетами и с внебюджетными фондами. Совершенствование нормативной базы, реструктуризация долгов предприятий и другие меры, принимаемые Правительством Российской Федерации, являются фактором поддерживающим дальнейшее развитие предприятий. Со своей стороны, на городском и областном уровне, проводится работа по поддержке местных товаропроизводителей, для чего в начале т.г. была принята соответствующая совместная Программа мер. Предприятиям предоставляются налоговые льготы, льготы по предоставлению торговых мест и площадей, идет прием в муниципальную собственность объектов социальной сферы.
Состояние потребительского рынка, несмотря на довольно высокий уровень насыщенности товарами, а их только местными товаропроизводителями будет произведено в 1999 году на сумму 1159 млн. рублей (106% к уровню 1998 года), нестабильно. Это прежде всего связано с падением платежеспособного спроса населения, вызванного ростом цен.
Среднемесячный темп прироста индекса потребительских цен составит за год 3.46%. В целом же за год инфляция сложится на уровне 141.6%, при этом индекс потребительских цен составит 180%, оказавшись выше 1998 года на 55 пунктов. Это в свою очередь вызывает снижение потребительского спроса населения и, как результат, розничный товарооборот упадет на 3.1% по сравнению с 1998 годом.
Потребление населением основных продуктов питания, товаров легкой промышленности, а также обеспеченность семей товарами длительного пользования в основном сохранятся на достигнутом в 1998 году уровне.
Принятый областным Представительным Собранием в октябре 1999 г. закон Астраханской области "О рынках Астраханской области" будет способствовать упорядочению торговли на рынках, увеличению официально учитываемого оборота. Введение лицензирования производства и оптовой торговли минеральной и природной водой, а также хлеба позволяет в настоящее время ужесточить контроль за прохождением этой продукции на рынок и определением реальных объемов ее реализации.
В общем объеме товарооборота 52% приходится на долю рынков города, которые остаются основным элементом насыщения потребительского рынка товарами и удовлетворения спроса населения.
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания в январе 1999 года составила 479.6 руб., в конце года стоимость набора составит 600 рублей.
Стабилизирующим фактором на потребительском рынке 1999 года будет также рост объемов производства на предприятиях пищевой и легкой промышленности.
За 1999 год населению города будет оказано платных услуг на 1405 млн. руб., что по сравнению с 1998 годом больше на 7%.
Наибольшие расходы по-прежнему приходятся на обязательные платежи - жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи, которые занимают примерно 63% общего объема платных услуг. При этом необходимо отметить, что удельный вес бытовых услуг населению снизился по сравнению с 1998 годом (с 12% до 10.7%), в основном из-за роста доли расходов населения на социально необходимые услуги, ранее предоставляемые бесплатно или со значительной скидкой (жилищно-коммунальные услуги, услуги образования, медицинские услуги).
Объем платных услуг населению на 76% формируется предприятиями и организациями и на 24% - физическими лицами.
Услуги пассажирского транспорта занимают самую существенную долю (32.6%) в расходах населения на оплату услуг. В обслуживании пассажиров наибольшая доля приходится на автотранспорт (почти 50%), роль которого увеличивается прежде всего за счет внутригородских перевозок.
В структуре оказываемых населению услуг связи преобладают услуги телефонной связи (более 80%). Возрастающий спрос населения на телефонные услуги стимулирует развитие сети и средств телефонной связи.
В 1999 году за счет всех источников финансирования предусматривается освоить 2180 млн. руб. капитальных вложений, что на 2% больше 1998 года. Будет введено 400 тыс. кв. м жилья, что выше на 8.1% уровня 1998 года. Ускоренными темпами осуществляется индивидуальное строительство, доля которого составляет 82% в общем объеме ввода жилья. Индивидуальными застройщиками будет введено жилья 328.8 тыс. кв. м общей площади, что на 24.2% больше, чем за аналогичный период 1998 года.
Строительными организациями всех форм собственности будут выполнены подрядные работы в объеме 877.3 млн. руб. (106% к уровню 1998 года).
В общем объеме инвестиций области удельный вес застройщиков города составляет около 80%, а в общем объеме введенного жилья - 88%. Инвестиционная активность предприятий и организаций негосударственного сектора выше, чем государственного, на их долю приходится 91% общего объема капитальных вложений.
Продолжится реализация программы газификации, которой Постановлением Главы Администрации области от 17.02.99 № 60 присвоен статус "особо важный инвестиционный проект".
Будут введены сети коммунального назначения: газовые (за 10 мес. - 10.5 км), водопровода (10 мес. - 2 км), канализации (10 мес. - 3.1 км).
За счет собственных средств ООО "Астраханьгазпром" введет хирургический комплекс в г. Астрахани.
Формирование финансовых результатов проходило под влиянием последствий августовского кризиса прошлого года и осложнялось, прежде всего, неурегулированностью взаиморасчетов. Финансовое положение многих предприятий города по-прежнему оставалось сложным. Доля убыточных предприятий хоть и сократилась против прошлого года, но по-прежнему высока и составляет более 30% от общего числа крупных и средних предприятий. Объемы дебиторской и кредиторской задолженности продолжают увеличиваться. Дебиторская задолженность предприятий и организаций города на 1.01.00 составит 3070 млн. рублей, а кредиторская - 4080 млн. рублей. Рост дебиторской задолженности за 1999 год составит 21%, кредиторской - 26%.
В целом по предприятиям и организациям города сохраняется тенденция превышения собственных долгов предприятий над теми, что должны заплатить им в 1.3 раза. В структуре кредиторской задолженности преобладает (около 60%) задолженность поставщикам за товары, выполненные работы, оказанные услуги. Более 80% дебиторской задолженности приходится на долги покупателей за отгруженную им продукцию (работы, услуги).
Продолжающийся кризис взаимных неплатежей ведет к задержке выплаты заработной платы на отдельных предприятиях. На 1 ноября 1999 года на 48 предприятиях и в организациях города заработная плата не была выплачена в установленные сроки. При этом число таких предприятий с начала 1999 года сократилось почти в 3 раза, суммарная задолженность снизилась с 93.6 млн. руб. до 61.4 млн. руб., т.е. на 34%.
В 1999 году претерпела изменения отраслевая структура финансовых результатов экономики города. Если раньше прибыль по городу складывалась, в основном, за счет результатов деятельности предприятий промышленности, то сейчас финансовые результаты по городу в большей мере определяются итогами работы предприятий транспорта. Доля прибыли предприятий промышленности в общей прибыли по городу сократилась за год с 40 до 30%, при этом доля предприятий транспорта выросла с 28% до 35%. Это объясняется изменениями на рынке транспортных услуг, ростом объемов грузовых перевозок, осуществляемых железнодорожным, автомобильным и внутренним водным транспортом.
По оценке финансовых результатов за 1999 год объем балансовой прибыли составит 387.8 млн. рублей, общей прибыли - 773 млн. руб. или соответственно 122.1% и 114.8% к уровню 1998 года, убыток - 385.2 млн. рублей.
Рост прибыли в целом по городу обусловлен наращиванием объемов промышленного производства, других отраслей экономики, продолжающимся ростом цен на продукцию, а также снижением числа убыточных предприятий.
Уровень жизни населения измеряется системой показателей, характеризующих доходы населения, уровень потребления, обеспеченность жильем, занятость, здоровье, образование, культура, социальное обеспечение.
Среднемесячная заработная плата одного работника вырастет на 41.5% к уровню 1998 года и составит 1249 рублей. Прожиточный минимум в связи с ростом потребительских цен вырастет до 875 рублей в 1999 году. Соотношение между заработной платой и прожиточным минимумом составит 1.4 раза.
В 1999 году по сравнению с 1998 годом при росте заработной платы на 41.5% прожиточный минимум увеличится на 78.2%, рост цен составит 80%.
Средняя обеспеченность населения жильем в 1999 году ожидается - 17.9 кв. м общей площади на одного жителя (в 1998 г. - 17.8, норматив по России - 18 кв. м).
В системе образования в 1999 году в городе функционирует 79 общеобразовательных учреждений, из которых 75 - муниципальных, в том числе 4 гимназии, 2 лицея. По сравнению с 1998 годом число их не изменилось.
На конец 1999 года число дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) составит 125 единиц, из них 108 - муниципальных. В течение 1999 года ДОУ № 19 было передано под Дом ребенка № 2, ДОУ № 98 - перепрофилировано в учреждение дополнительного образования, а ДОУ № 5, находящееся на балансе ГРЭС, было закрыто, в связи с отсутствием средств на капитальный ремонт. Наличие детских мест в количестве 16.6 тысячи полностью удовлетворяют потребности детского населения в них.
В системе здравоохранения на территории города функционирует 29 больниц, в том числе 9 - муниципальных, 62 амбулаторно-поликлинических учреждения, в том числе 37 - муниципальных. Коечный фонд снизился на 115 коек и составил 98.7% к уровню 1998 года. Уменьшение произошло за счет присоединения 75 коек городского родильного дома № 1 к Центру планирования семьи и ликвидации 40 терапевтических коек городской больницы для новорожденных. Число амбулаторно-поликлинических учреждений осталось на уровне 1998 года.
Как результат своевременной и в полном объеме проведенной подготовки города к работе в осенне-зимний период, четко и отлажено работала вся коммунальная система города, было обеспечено стабильное функционирование всех подразделений коммунального хозяйства. Несмотря на большие трудности с финансированием предприятий жилищно-коммунального хозяйства, они в полном объеме справились с обеспечением населения коммунальными услугами. Дома горожан бесперебойно снабжались теплом, горячей и холодной водой, газом и другими услугами коммунального хозяйства.
В текущем году на рынке труда сохранится тенденция снижения уровня занятости населения. Уменьшение числа занятых в текущем году по сравнению с предыдущим годом происходит в основном за счет выбывающих с предприятий и организаций работников в связи с проведением реорганизационных и ликвидационных процедур (3.9 тыс. чел.). Имеющееся число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях, а на 1.10.99 их было 1077 ед., практически не востребуется освобожденными работниками. В условиях дефицита средств в органах службы занятости на проведение активной политики занятости, движение рабочей силы было достаточно интенсивным. Только за 9 месяцев т.г. на крупных и средних предприятиях принято на работу 29 тыс. человек, а выбыло по различным причинам 28.5 тыс. человек.
Снижение численности занятых наблюдается почти во всех отраслях материального производства и незначительно в непроизводственной сфере. Ожидаемая общая численность безработных в 1999 году составит 44.6 тыс. человек, уровень общей безработицы - 16.6%, это ниже, чем в прошлом году, когда эти показатели составляли соответственно 58 тыс. чел. и 22.4%.
Официальный статус безработного в 1999 году будут иметь 3.6 тыс. граждан, или 1.3% (в 1998 г. - 6.6 тыс. чел., или 2.6%).
Для оказания помощи малообеспеченным категориям населения города, повышения их жизненного уровня и проведения единой городской социальной политики ежегодно разрабатывается Программа социальной защиты населения г. Астрахани.
Недостаток бюджетных средств на осуществление социальных гарантий не позволяет в полном объеме исполнить эту Программу. Бюджетные ассигнования на выполнение первоочередных мероприятий по социальной защите населения в сумме 1134.1 тыс. рублей, а также работа, проведенная городскими социальными службами по привлечению спонсорских и внебюджетных средств в сумме 237.8 тыс. рублей, за 9 месяцев 1999 года позволили исполнить Программу на 77.8%.
За счет выполнения мероприятий по социальной защите населения 40.1 тыс. астраханцев получили различные виды поддержки и до конца года предполагается оказать различные виды социальной помощи еще 22.6 тыс. человек. Особое внимание при проведении мероприятий уделялось многодетным семьям, семьям с детьми - инвалидами, детям - сиротам, опекаемым, пенсионерам и инвалидам, чей доход был ниже прожиточного минимума. 4067 горожан (ориентировочно на конец года эта цифра составит 4442 человека), нуждающихся в социальной поддержке, получили единовременную материальную помощь на сумму 254.3 тыс. рублей. Натуральная помощь оказана 641 нуждающемуся астраханцу на общую сумму 124.2 тыс. рублей. За 9 месяцев 1999 года 4469 человек было обеспечено продуктовыми наборами и горячим бесплатным питанием, и еще 745 малоимущих горожан в оставшиеся месяцы года будут иметь возможность воспользоваться этим видом поддержки. 258 малоимущих одиноких престарелых и инвалидов были обеспечены бесплатным топливом на сумму 131.8 тыс. рублей. 14300 астраханцев были охвачены различными благотворительными мероприятиями.

Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города на 2000 год

В 2000 году прогнозируемый рост промышленной продукции по городу Астрахани составит 5%, который будет обеспечен предприятиями всех отраслей, кроме деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, где намечается стабилизация на уровне предыдущего года.
В пищевой промышленности города прирост объемов производства в 2000 году к уровню 1999 года составит 6.5%.
Три основных хлебопекарных предприятия города увеличат объемы производства в основном за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции и сети торговых точек, в том числе ООО "Трусовский хлебозавод" - на 8.1%, АООТ "Хлебозавод им. Лемисова" - на 15%, ЗАО "Хлебозавод "Болдинский" - на 20%, на котором планируется наладить выпуск макаронных изделий.
Стабильно будет работать в прогнозируемом году одна из основополагающих отраслей пищевой промышленности города - рыбная, удельный вес которой составляет 37.3%.
В 2000 году АО "Каспрыба" планирует приобрести 6 судов для лова каспийской кильки, таким образом добывающий флот предприятия составит 9 единиц, в связи с этим значительно возрастут улов и заготовка рыбы. Выпуск продукции при этом увеличится в 1.6 раза.
Среди предприятий перерабатывающей промышленности на ООО ПКФ "Конзас" разработана программа развития на период до 2003 г. Цель программы - организация производства конкурентоспособной по цене и качеству продукции (рыбных и плодоовощных консервов) с использованием собственного производственного потенциала и мощностей АО "Астраханьконсервпром". В 2000 году предусматривается рост объемов производства в 2.5 раза.
АО "Астраханьконсервпром" предусматривает увеличение объемов производства на 58% за счет томатной пасты. Для обеспечения производства сырьем, снижения себестоимости продукции предполагается создание собственных посевных площадей в Приволжском районе с использованием элитных сортов томатов.
Модернизация производства по выпуску кондитерских изделий, увеличение розлива вина на ОАО "Пищевой комбинат "Астраханский" позволит нарастить объемы производства на 83%.
За счет более полного обеспечения ОАО "Комбинат хлебопродуктов" и АО "Крупяной завод" сырьем намечается рост объемов производства муки и крупы. Предполагается, что обеспечение сырьем АО "Крупяной завод" улучшится при выполнении мероприятий, предусмотренных в Постановлении Главы Администрации Астраханской области от 14.09.99 № 318 "О повышении эффективности производства риса", которое регламентирует взаимоотношения между рисосеющими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями области.
Проведение реконструкции и модернизации технологического оборудования и выпуск сигарет с добавлением ароматизаторов на АО "Астраханская табачная фабрика" позволит увеличить производство табачных изделий на 5%.
Расширение ассортимента выпускаемой продукции АО "Астраханский ликероводочный завод" даст возможность увеличить объемы производства на 6.6% в основном за счет винных напитков, поскольку выпуск ликероводочных изделий предполагается оставить на уровне 1999 года.
На ОАО "Пивоваренный завод "Царев" ожидается увеличение объемов производства в 1.5 раза. Предусматривается проведение реконструкции оборудования и увеличение розлива пива в кеги.
Рост объемов в электроэнергетике на 5% станет возможным в связи с завершением ремонта двух турбогенераторов на Астраханской ГРЭС и третьего энергоблока на Астраханской ТЭЦ-2, а также увеличения промышленного производства на ОАО "ТЭЦ-Северная" за счет нарастающего потребления тепло- и электроэнергии ООО "Плинфа", ООО "Алтын-Т", ООО "Карбонат" и других предприятий малого бизнеса.
Предприятия машиностроения и металлообработки увеличат производство на 4%. Возрастут объемы на таких предприятиях, как АО "Морской судостроительный завод", ГУП "Тепловозоремонтный завод", ОАО "ССРЗ им. III Интернационала", ПКФ "Жестянобаночная фабрика", АООТ "Первомайский судоремонтный завод", АО "Антикормаш".
Предусматривается завершение строительства и сдача в 2000 году двух сухогрузных судов для Венгерской Республики и головного танкера для АО "Волготанкер" на АО "Морской судостроительный завод", корпуса сухогрузного состава и корпуса баржи для Голландии, нефтеналивной баржи оболочного типа для "БашВолготанкера" на ОАО "ССРЗ им. III Интернационала".
Совершенствование технологии ремонта магистральных тепловозов 2ТЭ 10М ГУП "Тепловозоремонтный завод" позволит в 2000 году увеличить их выпуск, намечается также увеличить объемы ремонта колесных пар, дизелей, тяговых двигателей и якорей.
АО "Антикормаш" намечает увеличить выпуск запорной газовой арматуры в рамках программы газификации области, а также торговых павильонов различного назначения.
На ОАО "Машиностроительный завод "Прогресс" продолжается работа по освоению новых видов продукции, уже проведена подготовка к выпуску цветных телевизоров, счетчиков учета энергоресурсов.
АООТ "АКМА" предполагает стабилизировать работу за счет увеличения выпуска котлов отопительных, АОГВ и молотов. Котлы отопительные и АОГВ находят сбыт в связи с тем, что в области идет аварийный процесс газификации, а молоты должны найти своего покупателя за счет производства модифицированной модели.
АООТ "Эллинг" ведет переговоры по достройке живорыбнотранспортного судна проекта 70270.
Рост промышленного производства в топливной промышленности на 7% будет обеспечен за счет увеличения добычи нефти ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть", удельный вес которого в отрасли составляет 99.8%.
Прогнозируемый рост промышленного производства в химической и нефтехимической промышленности составит 5%.
Объемы производства на АО "Завод резинотехнических изделий" увеличатся на 5.7%. При условии оказания государственной поддержки кредитными ресурсами предприятие сможет осуществить реконструкцию производства рукавов напорных прокладочной конструкции.
ООО фирма "Астрахим" увеличит объемы на 12%, доведя выпуск пробки медицинской до 400 млн. штук в год.
В легкой промышленности объемы производства возрастут на 7%. Рост будет обеспечен за счет АО "Сетевязальная фабрика" (+4.9%), АО "Астратекс" (+16%) и АОЗТ "Швейная фирма "Дельта" (+26%), удельный вес которых в отрасли составляет 83%. Но для развития предприятий отрасли понадобится активное привлечение инвестиций под оборотные средства для закупки сырья.
Основное направление деятельности АО "Сетевязальная фабрика" в будущем году - увеличение выпуска сетеснастной продукции за счет имеющегося оборудования, а также вновь приобретаемого. К концу текущего года предприятие вводит в действие пять единиц крутильного оборудования. Планируется приобретение канатной машины, а также налаживание собственного производства полиэтиленовой мононити для сетей и изделий рыболовных.
Немаловажную роль в увеличении объемов АО "Астратекс" и АОЗТ "Швейная фирма "Дельта" должны сыграть размещение областного государственного заказа, заключение договоров с торговыми предприятиями нашего и других регионов и закупки шерсти у местных сельхозпроизводителей.
Производство строительных материалов в прогнозируемом году возрастет на 4% по сравнению с текущим, что непосредственно связано с ростом жилищного строительства и станет возможным благодаря техническому переоснащению предприятий отрасли и выпуску новых видов продукции.
Налаживание связей с фирмами "Ойлцентр", "XXI век" и "Кедр", являющимися одновременно поставщиками сырья и потребителями продукции, позволит АООТ "СпецЖБИ" в 2000 году в 3.8 раза увеличить выпуск сборного железобетона.
На АО "КПД" намечается приобрести линию "Рифей-Универсал", на которой будет освоен выпуск керамзитобетонных блоков методом полусухого вибропрессования, на ООО "ЗЖБК" РАО "Газпром" планируется начать производство панелей серии 90 и трехслойные.
Еще большую роль в промышленности строительных материалов в 2000 году будут играть предприятия малого бизнеса, на долю которых приходится сейчас около половины всей производимой в отрасли продукции. Увеличит производство силикатного кирпича (до 45 млн. штук) начавшее действовать в 1999 году ЗАО "Плинфа", керамзита (на 3.2%) ОАО "Дром". Приступит к выпуску извести строительной ООО "Карбонат".
Экологическая ситуация на потребительском рынке в 2000 году прогнозируется с учетом развития производства товаров отечественными производителями и стабилизацией уровня инфляции до 1.7% в месяц.
В 2000 г. объем производства потребительских товаров увеличится на 0.3% к уровню 1999 г. и составит 1510.5 млн. рублей.
Вырастет выпуск подакцизной продукции. В натуральном выражении этот рост составит:
ликероводочных изделий - 9.3%
вина - 15.7%
пива - 85%
табачных изделий - 5%.
Объем розничного товарооборота в 2000 г. прогнозируется в сумме 6660 млн. руб., в сопоставимых ценах он останется на уровне предыдущего года. Доминирующее положение в торговле будет продолжать занимать негосударственный сектор, увеличится продажа продовольственных товаров местных производителей.
В 2000 году ситуация на рынке платных услуг существенно не изменится. Объем платных услуг, оказываемых населению города, составит 1970 млн. руб., с учетом индекса - дефлятора он останется на уровне 1999 года. Наибольшие расходы по-прежнему будут приходиться на обязательные платежи, жилищно-коммунальные и транспортные услуги, которые будут занимать примерно половину общего объема платных услуг.
Капитальные вложения на 2000 г. определены с учетом складывающихся тенденций в экономике города, ожидаемого уровня инфляции и возможностей бюджетного финансирования.
В 2000 г. за счет всех источников финансирования на территории города предполагается освоить 2685 млн. руб., что составит 102.9% к уровню 1999 г. Строительными организациями всех форм собственности прогнозируется выполнить подрядные работы на 1130 млн. руб., или 103.2% к уровню 1999 года.
Прогнозом на 2000 год предусматриваются средства федерального бюджета в сумме 314 млн. рублей, областного бюджета в сумме 240 млн. рублей. Эти средства будут направлены прежде всего на реализацию Федеральной целевой программы социально - экономического развития Астраханской области на 1997-2000 годы, в составе которой к важнейшим направлениям следует отнести подпрограмму "Жилищное строительство", целевую программу "Свой дом", программу "Инженерная защита г. Астрахани". Предусматриваемые в них ассигнования будут направлены на проведение работ по восстановлению дорог, внутригородских водопроводов, берегоукреплению, а также на строительство жилья.
За счет всех источников финансирования в 2000 году будет введено 410 тыс. кв. м жилой площади, или 102.5% к уровню прошлого года.
За счет средств федерального бюджета предполагается ввести детский дом на Набережной Казачьего ерика на 160 мест. За счет средств городского бюджета пристрой к школе № 2 по ул. Шаумяна на 700 мест.
В рамках федеральной программы предусматривается дальнейшее развитие социальной сферы, продолжатся работы по строительству инфекционной больницы в г. Астрахани. В 2000 году намечается реконструкция Астраханского кремля, а также завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса социально-реабилитационного центра.
По подпрограмме "Транспорт" предусмотренные ассигнования из федерального бюджета будут направлены на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Астрахань".
За счет средств населения, РАО "Газпром" и привлекаемых инвестиционных кредитов продолжится строительство магистральных газопроводов, разводящих газовых сетей, перевод на газовое топливо котельных и газификация населенных пунктов.
Общая прибыль по всем отраслям экономики города на 2000 г. прогнозируется в сумме 858 млн. рублей, или 111% к оценке финансовых результатов 1999 года, балансовая - 410 млн. рублей, или 105.7% к оценке 1999 года.
В промышленности планируется получить 250.5 млн. рублей общей и 103.7 млн. рублей балансовой прибыли, что соответственно составляет 111% и 105.7% к оценке 1998 года.
Основным источником средств, направляемых на развитие производства, являются амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления по основным фондам в прогнозе на 2000 год определены в сумме 595 млн. рублей, что составляет 100.5% к оценке 1999 года. Рост амортизации обусловлен возможным вовлечением в производство части законсервированных основных фондов предприятий.
В 2000 году в социальной сфере главной целью должно стать улучшение показателей уровня жизни населения, защита его социальных и экономических интересов, рост реальных денежных доходов населения и сокращение численности населения, имеющих среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума, восстановление роли зарплаты как основного источника доходов и важнейшего стимула экономической активности работающих.
В структуре доходов населения наиболее весомой останется доля заработной платы, которая расчетно составит 35%. Фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 3315 млн. руб., с увеличением на 30%, в т. ч. среднемесячная заработная плата одного работающего, включая выплаты социального характера, повысится на 30.8%. С учетом прогнозируемого среднегодового роста потребительских цен реальная заработная плата составит по отношению к прошлому году 100.6%, возрастет и прожиточный минимум, который прогнозируется в 2000 году в размере 970 рублей. Соотношение между заработной платой и прожиточным минимумом составит 1.71. От общего объема денежных доходов население будет расходовать на покупку товаров и оплату услуг около 70%.
Прогнозируется, что в связи с ростом заработной платы, социальных выплат и других доходов уровень бедности будет снижаться.
Состояние рынка труда в 2000 г., прогнозируемое в соответствии с экономической ситуацией, будет характеризоваться сокращением численности занятых в экономике города на 1.2 тыс. чел. и соответственно увеличением предложения рабочей силы, в том числе и за счет высвобождения (сокращения) с предприятий и организаций, численность которых достигнет предположительно 3.6 тыс. чел.
Социальная политика будет носить дифференцированный, целевой и адресный характер. Основные усилия будут направлены на стабилизацию уровня жизни населения города через реализацию Программы по социальной защите населения г. Астрахани, Программы содействия занятости населения г. Астрахани, а также целевых программ ("Социальная защита работников образования", "Здоровье", "Первоочередные меры по созданию безопасных условий труда учащихся общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений", "Защита населения от переносчиков инфекций", "Снижение младенческой смертности" и др.), направленных на социальную поддержку различных категорий граждан.
Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования, первоочередной задачей останется обеспечение на необходимом уровне медицинской помощи населению, потребностей в лекарственных средствах первой необходимости, а также сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Будет продолжено реформирование и совершенствование системы охраны здоровья населения, формирование многоукладности системы здравоохранения с сохранением основных позиций за государственным и муниципальным здравоохранением.
Предполагается организация перспективных форм догоспитальной медицинской помощи или стационарозамещающей помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, сокращение нерационально используемого коечного фонда, укрепление и развитие диагностической базы.
Активизируется работа с населением по профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде иммунизации, как наиболее эффективного средства борьбы с инфекциями.
В области образования основными направлениями работы станут обеспечение конституционных прав граждан на получение бесплатного общего среднего образования, повышение эффективности контроля за исполнением Закона РФ "Об образовании", будет продолжена дальнейшая реализация Программы развития муниципальной образовательной системы, что в свою очередь должно способствовать повышению эффективности управления качеством образования, развитию детских общественных инициатив и социальной защите детей и педагогических работников. Дальнейшее совершенствование предусматривается в системе общеобразовательных учреждений, дошкольного и дополнительного образования, а именно: преодоление перегрузок, усиление контроля за охраной здоровья обучающихся и воспитанников, усиление воспитательного воздействия на подростков, содействие в образовании одаренных детей и детей, имеющих отклонения в развитии, оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям различных групп риска.
Намечено в 2000 году организовать летний отдых детей и подростков м улучшить условия их отдыха.
Составной частью социальной программы является молодежная политика, направленная на включение в социально полезную и активную деятельность молодежи, ее нравственно-патриотическое воспитание, народно-художественную и культурно-досуговую деятельность, ограждение детей от наркотиков и СПИДа.
Будет продолжена работа по профилактике безнадзорности детей и подростков.
Основной задачей в сфере культурной политики на территории города остается создание условий для многогранного духовного развития гражданина, сохранения культурного потенциала и преемственности культурных традиций, оказания помощи в возрождении и развитии национальных культур. Предусматривается продолжить работу по активному вовлечению населения в повседневный культурный досуг, осуществлению комплекса мер по развитию материально-технической базы.

Развитие муниципального жилищно-коммунального
хозяйства в 2000 году

Коммунальное хозяйство города является одной из приоритетных отраслей. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства ритмично обеспечивают население и предприятия водой, тепло- и электроэнергией, услугами канализации. В городе функционируют 48 котельных, 98 повысительных и канализационных насосных станций. Отпуск воды питьевого качества превысил 65 млн. куб. м, протяженность инженерных коммуникаций составила 1 тыс. км.
Жилищный фонд города обслуживают 42 бюджетные некоммерческие организации - жилищно-эксплуатационные конторы.
За истекший год принято в муниципальную собственность 275.1 т. кв. м жилой площади.
В 2000 году предполагается рост общей площади муниципального жилищного фонда на 9.1%, в основном за счет приема ведомственного жилья. Будет принято от ведомств 505.0 тыс. кв. м жилья (ОАО ССРЗ им. XXX годовщины Октябрьской революции, АО Астратекс, АО Астраханьгазпром, ГУП АТРЗ, Астраханская геофизическая экспедиция, ОАО АМДК, АО "Автомост", ОАО Речпорт, ЗАО "Дельта", Нефтебаза № 8 и др.).
Энергетический коммунальный комплекс обеспечивает город теплом, светом, горячей водой, вентиляцией. Производство собственной теплоэнергии по городу возрастет на 4% и составит 856.1 тыс. Гкал, покупное тепло увеличится на 6.1% и составит 1581 тыс. Гкал. Протяженность тепловых сетей и число отопительных котельных останется на уровне 1999 года.
Отпуск тепла всем потребителям планируется увеличить на 123.1 тыс. Гкал, или на 6.6% больше по сравнению с прошлым годом за счет принятых от ведомств 5 отопительных котельных, которые в 2000 году планируется загрузить на полную мощность. В структуре потребителей увеличится доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде, которое получит тепла на 275.1 тыс. Гкал, или на 22.9% больше, чем в прошлом году.
Обеспечение города электроэнергией останется на уровне 1999 года.
Водоснабжение и водоотведение в городе осуществляют 3 муниципальных предприятия общей мощностью 462 тыс. куб. м в сутки: МП ПО "Водоканал", МП "Водоканал" Трусовского района, МП "Источник". Протяженность водопроводной сети увеличится на 23.6 км, или на 2.3% за счет передачи сетей ведомственных предприятий: АО Астраханская судоверфь, ЗАО ССРЗ им. Ленина, ОАО СРЗ им. III Интернационала и блочной модульной котельной в пос. Новолесное и др.
Отпуск воды питьевого качества всем потребителям увеличится на 0.6%, населению снизится на 1.5% за счет пересмотра норм потребления воды на 1 человека в домах, принятых от ведомств (ОАО СРЗ им. III Интернационала и завода резиновой обуви) и установки приборов учета воды в квартирах и частных домах.
Вывозом, утилизацией и переработкой бытовых отходов занимается МП "Спецавтохозяйство по уборке города" и МУП "Форпост". В 2000 году вывоз бытовых отходов увеличится на 2.8% за счет увеличения количества договоров со сторонними организациями. Площадь, убираемая механизированным способом, останется на уровне 1999 года.
Важную роль в благоустройстве города играет состояние зеленого хозяйства. В 2000 году будет высажено свыше 8 тыс. деревьев, 34 тыс. кустарников, площадь обслуживаемых газонов возрастет на 25.8% и составит 1318.4 га.
Содержание мостов и дамб, путепроводов и других гидротехнических сооружений осуществляет МУП по эксплуатации гидротехнических и гражданских сооружений. Количество обслуживаемых мостов, путепроводов и дамб и протяженность автомобильных и пешеходных мостов останется на уровне 1999 года. Увеличится количество объектов берегоукрепления на 2 ед., или на 15.4%. Общая площадь гидротехнических сооружений увеличится на 4.1% и составит 400 млн. кв. м.
Перевозка пассажиров, осуществляемая городским электротранспортом, составит 68.1 млн. чел., или 100.7% к уровню прошлого года. Протяженность трамвайно-троллейбусных путей останется на уровне 1999 года и составит соответственно 64.7 и 53 км. Коэффициент использования подвижного состава снизится ввиду низкого уровня технического состояния парка: по трамвайному парку на 2.1% и составит 0.648, по троллейбусному парку на 0.9% и составит 0.689. Будет реконструировано 2 км трамвайных путей по ул. Адм. Нахимова.
Пропускная способность предприятий банно-прачечного хозяйства составит около 700 тыс. чел., в том числе в общих отделениях - около 600 тыс. чел. Предприятия банно-прачечного хозяйства находятся в крайне ветхом состоянии. В настоящее время на капитальный ремонт предприятий банно-прачечного хозяйства требуется свыше 2.2 млн. руб., это в 5 раз больше, чем выделено в 1999 году. Фактически в истекшем году финансирование составило 400 тыс. руб., в том числе из городского бюджета 55 тыс. руб.





Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. АСТРАХАНИ В 2000 ГОДУ

   ----------------------------T------------T----------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Ед. измер. ¦ 2000 год ¦ в % ¦
¦ ¦ ¦ прогноз ¦ к 1999 г.¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Численность постоянного ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения (в среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчислении) ¦ тыс. чел. ¦ 480.2 ¦ 99.5 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦Продукция промышленности ¦ млн. руб. ¦ 4860.0 ¦ 105.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - электроэнергетика ¦ млн. руб. ¦ 1161.4 ¦ 105.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - топливная ¦ млн. руб. ¦ 181.3 ¦ 107.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - химическая и нефтехими- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ческая ¦ млн. руб. ¦ 230.0 ¦ 105.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - машиностроение и метал- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ло-обработка ¦ млн. руб. ¦ 723.0 ¦ 104.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - лесная и деревообраба- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тывающая ¦ млн. руб. ¦ 59.5 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - строительных материалов ¦ млн. руб. ¦ 250.9 ¦ 104.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - полиграфическая ¦ млн. руб. ¦ 58.5 ¦ 104.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - легкая ¦ млн. руб. ¦ 109.0 ¦ 107.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - пищевая ¦ млн. руб. ¦ 1961.3 ¦ 106.5 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ - прочие ¦ млн. руб. ¦ 125.1 ¦ 106.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦Производство подакцизных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров, из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ спирт этиловый ¦ тыс. дал ¦ 180 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ ликеро - водочные изделия ¦ тыс. дал ¦ 820 ¦ 109.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ вино ¦ тыс. дал ¦ 272 ¦ 115.7 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ пиво ¦ тыс. дал. ¦ 1200 ¦ 185.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ табачные изделия ¦ млн. шт. ¦ 3780 ¦ 105.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Потребительский рынок ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Производство потребитель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ских товаров ¦ млн. руб. ¦ 1510.5 ¦ 100.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Розничный товарооборот - ¦ млн. руб. ¦ 6660.0 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в том числе по торговым ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ предприятиям ¦ млн. руб. ¦ 3305.0 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Реализация лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств ¦ млн. руб. ¦ 256.0 ¦ 100.2 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Объем платных услуг насе- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лению ¦ млн. руб. ¦ 1970.0 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Финансы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Балансовая прибыль - всего¦ млн. руб. ¦ 410.0 ¦ 105.7 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в том числе в промышлен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ности ¦ млн. руб. ¦ 103.7 ¦ 105.7 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Прибыль прибыльных пред- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приятий - всего ¦ млн. руб. ¦ 858.0 ¦ 111.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в том числе в промышлен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ности ¦ млн. руб. ¦ 250.5 ¦ 111.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Амортизация основных фон- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дов ¦ млн. руб. ¦ 595.0 ¦ 100.5 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Фонд оплаты труда ¦ млн. руб. ¦ 3315.0 ¦ 130.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ материальное производство ¦ млн. руб. ¦ 1875.0 ¦ 130.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ непроизводственная сфера ¦ млн. руб. ¦ 1430.0 ¦ 130.0 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ из них бюджетные ¦ млн. руб. ¦ 990.0 ¦ 130.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Объем капитальных вложений¦ ¦ ¦ ¦
¦ за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирования ¦ млн. руб. ¦ 2685 ¦ 102.9 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Объем подрядных работ ¦ млн. руб. ¦ 1130 ¦ 103.2 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Труд ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Занято в экономике - всего¦ тыс. чел. ¦ 169 ¦ 99.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в материальном производ- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стве ¦ тыс. чел. ¦ 89.6 ¦ 99.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в непроизводственной сфере¦ тыс. чел. ¦ 79.4 ¦ 99.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ из них бюджетные ¦ тыс. чел. ¦ 44.2 ¦ 99.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Численность высвобождаемых¦ ¦ ¦ ¦
¦ (сокращаемых) работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ тыс. чел. ¦ 3.6 ¦ 92.3 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ Плата за загрязнение окру-¦ ¦ ¦ ¦
¦ жающей природной среды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ млн. руб. ¦ 4.23 ¦ 112.2 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ из них перечисляемая: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в федеральный бюджет ¦ млн. руб. ¦ 0.81 ¦ 112.5 ¦
+---------------------------+------------+----------+-----------+
¦ в городской экологический ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонд ¦ млн. руб. ¦ 2.3 ¦ 113.9 ¦
L---------------------------+------------+----------+------------






Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В Г. АСТРАХАНИ
В 2000 ГОДУ

   ----------------------------T------------T--------T-------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. измер. ¦2000 год¦ в % ¦
¦ ¦ ¦ прогноз¦ к 1999 г. ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Количество больничных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коек - всего ¦ коек ¦ 8923 ¦ 99.6 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ из них муниципальных ¦ коек ¦ 2536 ¦ 98.4 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Обеспеченность больничными¦ коек на 10 ¦ ¦ ¦
¦ койками ¦тыс. жителей¦ 186.2 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Мощность амбулаторно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поликлинических учрежде- ¦ посещений ¦ ¦ ¦
¦ ний ¦ в смену ¦ 14684 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ из них муниципальных ¦ "_" ¦ 8250 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Обеспеченность амбула- ¦ посещений ¦ ¦ ¦
¦ торно - поликлиническими ¦ в смену на ¦ ¦ ¦
¦ учреждениями ¦10 тыс. жит.¦ 305.8 ¦ 100.5 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Образование ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Количество учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ общеобразовательных школах¦ тыс. чел. ¦ 65.3 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ из них в муниципальных ¦ тыс. чел. ¦ 63.9 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Количество мест в обще- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образовательных школах ¦ тыс. мест ¦ 57.8 ¦ 101.2 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ из них в муниципальных ¦ тыс. мест ¦ 56.2 ¦ 101.3 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Удельный вес учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ занимающихся в 1 смену ¦ % ¦ 62.0 ¦ 101.8 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Ввод общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ школ - всего ¦ мест ¦ 700 ¦ х ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Численность детей в дет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ских дошкольных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ниях ¦ тыс. чел. ¦ 15.8 ¦ 100.5 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ из них в муниципальных ¦ тыс. чел. ¦ 13.6 ¦ 100.6 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Наличие мест в детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дошкольных учреждениях ¦ тыс. мест ¦ 16.5 ¦ 99.3 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Культура ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Количество мест в клубных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениях и домах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культуры ¦ мест ¦ 4342 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ из них на содержании бюд- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жета города ¦ мест ¦ 150 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Обеспеченность местами в ¦ мест на ¦ ¦ ¦
¦ клубах и домах культуры ¦ 1 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦ 9 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Социальное обеспечение населения ¦ ¦ ¦
+---------------------------T------------+--------+-------------+
¦ Количество мест в домах - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ интернатах для престарелых¦ ¦ ¦ ¦
¦ и инвалидов ¦ мест ¦ 305 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Обеспеченность местами ¦ мест на ¦ ¦ ¦
¦ в домах - интернатах для ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ престарелых и инвалидов ¦ жителей ¦ 6.3 ¦ 100.0 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Наличие жилищного фонда ¦ тыс. кв. м ¦ 8647.3 ¦ 100.3 ¦
¦ ¦тыс. квартир¦ 185.2 ¦ 100.5 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ в т.ч. муниципального ¦ тыс. кв. м ¦ 3091 ¦ 100.5 ¦
¦ ¦тыс. квартир¦ 61.8 ¦ 100.5 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Наличие жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ находящегося в ветхих и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийных помещениях ¦ тыс. кв. м ¦ 305 ¦ 100.9 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Удельный вес ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийного жилья во всем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилфонде ¦ % ¦ 3.5 ¦ х ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Ввод в эксплуатацию жилых ¦ тыс. кв. м ¦ ¦ ¦
¦ домов за счет всех ¦ общей ¦ ¦ ¦
¦ источников финансирования ¦ площади ¦ 410 ¦ 102.5 ¦
+---------------------------+------------+--------+-------------+
¦ Средняя обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦
¦ одного жителя общей пло- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ щадью жилья ¦ кв. м ¦ 18 ¦ 100.6 ¦
L---------------------------+------------+--------+--------------






Приложение 3

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ КАТЕГОРИИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

   -----------------------T-----------T---------T--------T---------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦1999 год ¦2000 год¦ в % ¦
¦ ¦измерения ¦ оценка ¦прогноз ¦к 1999 г.¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦1. Пенсионеры - всего ¦ чел. ¦ 121106 ¦ 121593 ¦ 100.4 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦2. Социально незащи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щенные граждане - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ чел. ¦ 35885 ¦ 36172 ¦ 100.8 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - получающие мини- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мальную пенсию ¦ чел. ¦ 21371 ¦ 22524 ¦ 105.0 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - инвалиды - всего ¦ чел. ¦ 11546 ¦ 11953 ¦ 103.5 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - инвалиды ВОВ ¦ чел. ¦ 1508 ¦ 1496 ¦ 99.2 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - дети - инвалиды ¦ чел. ¦ 2026 ¦ 2265 ¦ 111.8 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - участники ВОВ ¦ чел. ¦ 6376 ¦ 6068 ¦ 95.1 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - участники ликвида- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции катастрофы на ЧАЭС¦ чел. ¦ 376 ¦ 351 ¦ 93.3 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - бывшие несовершен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нолетние узники конц- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лагерей ¦ чел. ¦ 121 ¦ 123 ¦ 101.6 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - реабилитированные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пострадавшие в резуль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тате репрессий ¦ чел. ¦ 1833 ¦ 1852 ¦ 101.0 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦3. Количество человек,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получивших различные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦виды помощи - всего ¦ чел. ¦ 62670 ¦ 72554 ¦ 115.8 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - материальную помощь¦ чел. ¦ 4442 ¦ 6632 ¦ 149.3 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - социальные пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(детские) ¦ чел. ¦ 52907 ¦ 57168 ¦ 108.0 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - горячее бесплатное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ чел. ¦ 2914 ¦ 3040 ¦ 104.0 ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - ежемесячные дотации¦ семей ¦ 107 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+---------+
¦ - натуральную помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(продуктовые наборы) ¦ чел. ¦ 2300 ¦ 5714 ¦ 248.0 ¦
L----------------------+-----------+---------+--------+----------






Приложение 4

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ

   -----------------------T-------T--------T---------T-------------¬

¦ Показатели ¦Единицы¦1999 год¦2000 год ¦ в % ¦
¦ ¦ измер.¦ оценка ¦ прогноз ¦ к 1999 г. ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦1. Количество семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющих детей - инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лидов ¦ ед. ¦ 1869 ¦ 1920 ¦ 102.7 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 1929 ¦ 1981 ¦ 102.7 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦2. Численность опекае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мых детей ¦ чел. ¦ 850 ¦ 900 ¦ 105.9 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦3. Число многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей ¦ ед. ¦ 5285 ¦ 5310 ¦ 100.5 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦ в них детей ¦ чел. ¦19652 ¦ 19777 ¦ 100.6 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦4. Количество неполных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей ¦ ед. ¦ 3937 ¦ 4280 ¦ 108.7 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 4793 ¦ 4910 ¦ 102.4 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦5. Число семей одино- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ких матерей ¦ ед. ¦ 4590 ¦ 4680 ¦ 102 ¦
+----------------------+-------+--------+---------+-------------+
¦ в них детей ¦ чел. ¦ 5226 ¦ 5325 ¦ 101.9 ¦
L----------------------+-------+--------+---------+--------------






Приложение 5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2000 ГОД

   -----------------------T-------T--------T--------T--------------¬

¦ Наименование ¦Единица¦1999 год¦2000 год¦ в % ¦
¦ мероприятий ¦измер. ¦ оценка ¦прогноз ¦ к 1999 г. ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦1. Количество досуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вых мероприятий среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи - всего ¦ ед. ¦ 1455 ¦ 1645 ¦ 113.1 ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- конкурсов, КВН ¦ ед. ¦ 715 ¦ 810 ¦ 113.3 ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦- фестивалей ¦ ед. ¦ 3 ¦ 5 ¦ 166.7 ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦- туристских слетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных соревнова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний ¦ ед. ¦ 12 ¦ 16 ¦ 133.3 ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦- праздников, вечеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыха ¦ ед. ¦ 705 ¦ 790 ¦ 112.0 ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦- семинаров, конферен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций ¦ ед. ¦ 20 ¦ 24 ¦ 120.0 ¦
+----------------------+-------+--------+--------+--------------+
¦2. Трудоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков ¦ чел. ¦ 71 ¦ 90 ¦ 126.8 ¦
L----------------------+-------+--------+--------+---------------






Приложение 6

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА 2000 ГОД

   -----------------------T---------T-------T--------T-------------¬

¦ Показатели ¦Единица ¦1999 г.¦2000 год¦ в % ¦
¦ ¦измерения¦оценка ¦прогноз ¦ к 1999 г. ¦
+----------------------+---------+-------+--------+-------------+
¦1. Количество культур-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦но - массовых меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- фестивалей ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------+---------+-------+--------+-------------+
¦- массовых праздничных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ед. ¦ 92 ¦ 100 ¦ 107.0 ¦
+----------------------+---------+-------+--------+-------------+
¦- конкурсов и концер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов художественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самодеятельности ¦ ед. ¦ 170 ¦ 190 ¦ 112.0 ¦
+----------------------+---------+-------+--------+-------------+
¦2. Библиотечный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего - ¦тыс. экз.¦ 905 ¦ 905 ¦ 100.0 ¦
+----------------------+---------+-------+--------+-------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в детских библиоте- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ках ¦тыс. экз.¦ 367 ¦ 367 ¦ 100.0 ¦
+----------------------+---------+-------+--------+-------------+
¦3. Количество учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и студентов в учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заведениях культуры ¦тыс. чел.¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ 103.0 ¦
L----------------------+---------+-------+--------+--------------






Приложение 7

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. АСТРАХАНИ
В 2000 ГОДУ

   -------T------------------------------------------------------T---------------T---------T--------¬

¦ ¦ Показатели ¦ Ед. измерения ¦ 2000 г. ¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ 1999 г.¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ I. ¦ Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Протяженность тепловых сетей ¦ км ¦ 227.4 ¦ 100.0¦
¦ 2. ¦ Отпущено тепла - всего ¦ тыс. Гкал ¦ 1997.8 ¦ 106.6¦
¦ ¦- в том числе населению ¦ тыс. Гкал ¦ 1477.2 ¦ 122.9¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ II. ¦ Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Протяженность воздушных и кабельных сетей освещения ¦ км ¦ 1906.2 ¦ 100.0¦
¦ 2. ¦ Отпуск электроэнергии ¦ млн. кВт/ч ¦ 567.3 ¦ 100.0¦
¦ ¦- в т.ч. населению ¦ млн. кВт/ч ¦ 324.2 ¦ 100.0¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ III. ¦ Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Отпуск воды питьевого качества - всего ¦ тыс. куб. м ¦ 66223.0 ¦ 100.6¦
¦ ¦- в том числе населению ¦ ¦ 34111.0 ¦ 98.5¦
¦ 2. ¦ Одиночная протяженность водопроводов (магистральная) ¦ км ¦ 1087.2 ¦ 102.2¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ IV. ¦ Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого муници- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пальными учреждениями ¦ тыс. кв. м ¦ 6033.0 ¦ 109.1¦
¦ 2. ¦ Количество квартир ¦ тыс. ед. ¦ 124.0 ¦ 108.4¦
¦ 3. ¦ Доля жилого фонда, оборудованного ¦ % ¦ ¦ ¦
¦ ¦- водопроводом ¦ ¦ 93.8 ¦ 100.5¦
¦ ¦- канализацией ¦ ¦ 92.8 ¦ 100.6¦
¦ ¦- центральным отоплением ¦ ¦ 89.8 ¦ 100.6¦
¦ ¦- горячим водоснабжением ¦ ¦ 83.5 ¦ 101.7¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ V. ¦ Дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Протяженность дорог ¦ км ¦ 748.0 ¦ 100.0¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ VI. ¦ Зеленое хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Общая обслуживаемая площадь ¦ тыс. кв. м ¦ 751.0 ¦ 100.4¦
¦ 2. ¦ Объем работ в натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- посадка крупномерных деревьев ¦ шт. ¦ 8850.0 ¦ 111.1¦
¦ ¦- посадка кустарников ¦ шт. ¦ 34000.0 ¦ 266.8¦
¦ ¦- обрезка деревьев ¦ шт. ¦ 19560.0 ¦ 149.0¦
¦ ¦- выкашивание газонов ¦ га ¦ 1318.4 ¦ 125.8¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ VII. ¦ Санитарная уборка улиц и территорий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Уборочная площадь ¦ т. кв. м ¦ 3034.8 ¦ 103.0¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ VIII.¦ Лифтовое хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Количество обслуживаемых лифтов ¦ ед. ¦ 1230.0 ¦ 103.1¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ IX. ¦ Вывоз, утилизация и переработка бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Вывоз отходов ¦ тыс. куб. м ¦ 1268.0 ¦ 102.8¦
¦ 2. ¦ Площадь, убираемая мех. способом ¦ тыс. кв. м ¦ 1814.8 ¦ 100.0¦
¦ 3. ¦ Мощность парка ¦ ¦ 254.0 ¦ 100.0¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ X. ¦ Городской электротранспорт (МП "ТТУ") ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Перевозка пассажиров - всего ¦ тыс. чел. ¦ 68080.7 ¦ 100.7¦
¦ 2. ¦ Коэффициент использования подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ трамвай ¦ ¦ 0.648 ¦ 97.9¦
¦ ¦ троллейбус ¦ ¦ 0.689 ¦ 99.1¦
¦ 3. ¦ Протяженность путей ¦ км ¦ ¦ ¦
¦ ¦- трамвайных ¦ ¦ 64.7 ¦ 100.0¦
¦ ¦- троллейбусных ¦ ¦ 53.0 ¦ 100.0¦
¦ 4. ¦ Реконструкция путей ¦ км ¦ ¦ ¦
¦ ¦- трамвайных ¦ ¦ 2.0 ¦ 236.1¦
¦ ¦- троллейбусных ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ XI. ¦ Содержание гидротехнических сооружений (МУП ЭГТС) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Общая протяженность ¦ п/м ¦ ¦ ¦
¦ ¦- автомобильных мостов и путепроводов ¦ ¦ 6663.2 ¦ 100.0¦
¦ ¦- пешеходных мостов ¦ ¦ 753.6 ¦ 100.0¦
¦ 2. ¦ Количество объектов берегоукрепления ¦ ед. ¦ 15.0 ¦ 115.4¦
¦ 3. ¦ Площадь обслуживаемой акватории ¦ тыс. кв. м ¦1336000.0¦ 100.0¦
¦ 4. ¦ Общая площадь гидротехнических сооружений ¦ тыс. кв. м ¦400000.0 ¦ 104.1¦
¦ 5. ¦ Всего обслуживаемых мостов, путепроводов и дамб ¦ ед. ¦ 43.0 ¦ 100.0¦
+------+------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
¦ XII. ¦ Услуги банно-прачечных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ Пропуск посетителей ¦ тыс. чел. ¦ 698.0 ¦ 191.2¦
¦ ¦ в т.ч. общее отделение ¦ тыс. чел. ¦ 595.0 ¦ 212.5¦
¦ 2. ¦ Затраты на капитальный ремонт ¦ т. р. ¦ 2209.0 ¦ 552.3¦
L------+------------------------------------------------------+---------------+---------+---------






Приложение 8

АНАЛИЗ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. АСТРАХАНИ ЗА 1998-2000 ГГ.

- объемы даны в действующих ценах
- темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах

   --------------------------------------T-----------T--------------T-------------------------------T---------------¬

¦ ¦ Ед. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
¦ Показатели ¦ измерения +------T-------+-------T-------T------T--------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ факт ¦ в % к ¦прогноз¦ в % к ¦оценка¦ в % к ¦прогноз¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦ ¦1998 г.¦ ¦ 1998 г.¦ ¦1999 г.¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб. ¦2426.0¦ 97.6¦ 3075.8¦ 98.0¦3615.0¦ 109.5¦ 4860.0¦ 105.0¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Производство потребительских товаров ¦ _"_ ¦ 660.7¦ 91.1¦ 1083.0¦ 98.0¦1159.0¦ 106.0¦ 1510.5¦ 100.3¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Розничный товарооборот ¦ _"_ ¦2791.8¦ 97.5¦ 4270.0¦ 95.0¦5230.0¦ 96,9¦ 6660.0¦ 100.0¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦в т.ч. торговых предприятий ¦ _"_ ¦1430.3¦ 89.7¦ 2220.0¦ 94.6¦2630.0¦ 94.3¦ 3305¦ 100.0¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Объем платных услуг населению ¦ _"_ ¦1001.0¦ 89.0¦ 1580.0¦ 97.0¦1405.0¦ 107.0¦ 1970.0¦ 100.0¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦ _"_ ¦1723.0¦ 136.0¦ 1155.8¦ 102.8¦2180.0¦ 102.0¦ 2685.0¦ 102.9¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Объем подрядных работ ¦ _"_ ¦ 738.1¦ 101.3¦ 885.9¦ 130.1¦ 877.3¦ 106.0¦ 1130.0¦ 103.2¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Ввод в действие жилых домов ¦тыс. кв. м ¦ 350.3¦ 115.7¦ 370.0¦ 105.6¦ 400¦ 108.1¦ 410¦ 102.5¦
¦ ¦общ. площ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦Прибыль по всем отраслям экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- балансовая ¦млн. руб. ¦ 317.7¦ 103.7¦ 240.0¦ 75.5¦ 387.8¦ 122.1¦ 410.0¦ 105.7¦
+-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+
¦- общая ¦ _"_ ¦ 673.1¦ 108.5¦ 560,0¦ 83.2¦ 773.0¦ 114.8¦ 858.0¦ 111.0¦
L-------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+------+--------+-------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru